Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18067 |
Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 158.16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0055_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |