Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8236396379
Číslo faktúry: FD /0126/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC POLIANKA
Dodávateľ: Slovak Telekom , a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevná linka 6/19
Fakturovaná suma s DPH: 26,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 22.07.2019
Súbor: FD_0126_19
Zverejnené: 23.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov