Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 109300399
Číslo faktúry: FD /0002/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Fiber Netwokrk s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 166,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2013
Dátum splatnosti: 15.01.2013
Dátum úhrady: 11.01.2013
Súbor: FD_0002_13
Zverejnené: 10.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov